Como importador, Made-in-China é uma boa escolha para muitos produtos que podem ser vendidos localmente ou online com um bom lucro. Mas na verdade, muitos compradores recém-chegados à China concentram-se apenas no preço do produto e depois recebem uma surpresa feia quando têm de pagar no seu país de destino, o que não planearam no orçamento.
Encontrar um fornecedor & obter uma cotação é apenas o primeiro passo. Todos os compradores devem calcular um custo do produto que estão comprando antes de realmente importá-lo. Não se dê ao trabalho de importar e depois descubra que gastou mais do que pode vender por.
Este post irá ajudá-lo a estudar e compreender o verdadeiro custo dos bens importados.
Por favor, note: Alguns compradores estão sempre à procura de uma fórmula ou modelo fácil para o seu primeiro cálculo de importação. Até onde sabemos, nenhum deles é tão livre & ferramenta instantânea ainda. É tão complicado e há numerosas variáveis.
Depois de ter aprendido o princípio básico aqui, então concentre-se na primeira ordem de avaliação com pequena quantidade. Esta deve ser a melhor prática.
Leitura.
- O que é custo de aterragem?
- Landed Cost = EXW/FOB + To-Door Freight + Customs Fees
- Why Choose EXW or FOB
- Por exemplo
- Import Customs Fees – Duties & Taxes
- 1. Encontre o Código HS dos seus produtos.
- 2. Valor Declarado.
- 3. Direitos de importação
- 4. Impostos de importação
- Como e quando você deve pagar essas taxas alfandegárias?
- Useful Links
- Taking Away
O que é custo de aterragem?
Custo de aterragem refere-se ao custo total de um produto (uma remessa) que se precisa pagar, desde o armazém/fabricante do vendedor até ao armazém/facilidade do comprador.
Esta lista de componentes que são necessários para determinar inclui o custo original do item, encargos de inspeção, todas as taxas de corretagem e logística, custos completos de envio, direitos aduaneiros, tarifas, impostos, seguros, conversão de moeda, custos de engradamento, encargos bancários e taxas de manuseio.
Nem todos estes componentes estão presentes em cada remessa, mas devem ser considerados parte do custo total.
Pode verificar através de uma tabela abaixo, e tomar como fórmula de cálculo.
Incoterms 2010
It’s the trade term agreed by the seller and buyer. And it should be listed on the Proforma Invoice or Quote Sheet. The Incoterms rules are intended primarily to clearly communicate the tasks, costs, and risks associated with the transportation and delivery of goods.
For example:
EXW, means buyer pays everything in transport.
DDP, means seller pays everything in transport.
Landed Cost = EXW/FOB + To-Door Freight + Customs Fees
- EXW/FOB to be paid to the seller/supplier
- To-Door Freight to be paid to the freight forwarder
- Customs Fees to be paid to the customs (via customs broker)
Why Choose EXW or FOB
Of course you can choose DDP (shipping via courier is DAP). In this case, you don’t need to do any calculation by yourself. Mas obviamente, uma quantia considerável de dinheiro escapará facilmente. Além disso, quase nenhum fornecedor é capaz de cotar o preço do DDP, que não pode ser determinado no início para a maioria dos casos.
É por isso que a maioria dos importadores vai escolher FOB, o que significa, deixar o fornecedor tratar do transporte interno para o porto ou aeroporto mais próximo, e preparar os documentos alfandegários para exportação, também arcar com as taxas locais.
Por outro lado, se pedidos pequenos, EXW é melhor.
Então pode tratar da maior parte do resto trabalhando em conjunto com o seu despachante aduaneiro ou o seu transitário de carga – ou seja, obter uma cotação de frete da FOB até à sua porta.
Por exemplo
Existem muitas variáveis envolvidas, portanto use o seguinte como guia:
- Custo da mercadoria – variável $ dependendo do preço unitário e quantidade.
- Freight – variável $, dependendo do volume, porto de onde vem/para, época do ano, empresa de frete utilizada, etc. Permitir $1,00 – $5,000.
- Direitos aduaneiros – $ percentagem variável do valor que a Alfândega coloca na sua mercadoria
- Impostos (Imposto sobre bens e serviços ou Imposto sobre o valor acrescentado) – $ percentagem variável de (O valor aduaneiro do custo da mercadoria + frete + seguro + direitos aduaneiros)
- Outros, por exemplo, desalfandegamento, taxas de documentos, taxas de cais, etc. – Permitir mais 3% sobre tudo o resto.
Geralmente, a fórmula é:
- Valor do frete, citado pelo vendedor
- Valor do frete, citado por empresa como nós
- Valor do frete, citado pela alfândega via despachante aduaneiro
P>P>Próximo, vamos avançar para a parte mais complexa – taxas alfandegárias.
Import Customs Fees – Duties & Taxes
Um erro comum aqui é pedir ao fornecedor na China para confirmar os impostos e taxas no mercado de destino. Os fornecedores podem não saber como o seu governo classificaria o produto em questão e quais os regulamentos aplicáveis.
Não só o seu fornecedor, mas também os serviços de envio não podem dizer com absoluta certeza qual será o imposto, só a autoridade aduaneira pode fazer uma determinação final sobre o que é devido.
O importador é o último responsável pelo pagamento de qualquer direito devido sobre uma importação, o que significa que você é totalmente responsável por isso.
Antes de encontrar o valor da tarifa para um determinado produto, você precisa identificar o número da tabela harmonizada para a mercadoria.
1. Encontre o Código HS dos seus produtos.
Códigos HS (Harmonized Commodity Description and Coding System) fazem parte de um sistema de classificação internacional, que é simples para a alfândega localizar o item específico entre catálogos, e associa uma categoria de produto importado com um direito de importação específico.
Nota: os Códigos HS também são referidos como códigos tarifários, códigos aduaneiros, códigos harmonizados, códigos de exportação, códigos de importação e códigos Harmonized Commodity Description and Coding System. Portanto, nunca fique confuso. Quando há um código de 6-10 dígitos representando o produto, esse é o código para alfândega.
HS Códigos podem ser variados em diferentes países. O código que o seu fornecedor forneceu para você é apenas uma base. Use os primeiros 6 dígitos como categoria principal e depois reclassifique o item específico em seu país.
Deve ser listado corretamente na Fatura Comercial. Direitos Aduaneiros & Os impostos serão calculados pelo Código HS de diferentes produtos e o valor declarado (ver #2 abaixo) na Factura Comercial.
Saber o código correcto do seu produto é de importância central para o seu processo de importação. Sem ele ou erro de utilização pode não só atrasar o desalfandegamento mas também pode incorrer em custos inesperados. Você pode encontrar mais detalhes aqui.
2. Valor Declarado.
As taxas alfandegárias são porcentagens calculadas com base no Valor Alfandegário. O valor alfandegário é baseado no valor declarado, que por sua vez deve ser declarado na Fatura Comercial – um documento emitido pelo fornecedor para desembaraço.
Import Duty = Customs Value x Duty Rate
- United States, Canada & Australia: Baseado no valor FOB
li>União Europeia: Baseado no valor CIF
Valor isento de impostos (De Minimis Value)
O valor de minimis do país de destino é o valor declarado do seu envio abaixo do qual não se aplicam impostos e taxas. Meaning, if you are importing a shipment with a total declared value LESS than this amount, duty and tax do not apply (certain products may be subject to other types of fees or taxes, i.e. alcohol and tobacco).
Certain countries have a separate threshold. Below show you some data from publicly available sources or our practical experiences. We accept that it may not be perfectly accurate or up to date.
- Australia: 1000 AUD
- Canada: 20 CAD
- Europe: 22 EUR
- Japan: 130 USD
- New Zealand: 308 USD (incl. freight)
- Russia: 10000 RUB
- Singapore: 307 USD
- South America: 50 USD
- United Kingdom: 15 GBP
- United States: 800 USD
Please note: It’s always the importer’s responsibility to ensure that the correct declared value is stated on the Commercial Invoice. Esta responsabilidade NÃO pode ser transferida para o vendedor.
3. Direitos de importação
3.1 Direitos
Um direito é uma espécie de imposto, muitas vezes associado à alfândega, cobrado por um estado na importação ou exportação de mercadorias no comércio internacional. Um direito cobrado sobre mercadorias a serem importadas é referido como um direito de importação. O que mencionamos aqui são todos os direitos aduaneiros de importação.
A maior parte dos países tem três níveis de direitos para os países de origem. Abaixo está um screenshot do Harmonized Tariff Schedule of the United States.
- Importações da maioria dos países são tributáveis às taxas normais das relações comerciais sob o cabeçalho Geral na Coluna 1.
- Os produtos dos países que não têm relações comerciais normais com os Estados Unidos são tributáveis às taxas normais na Coluna 2.
- Os produtos de alguns países gozam do estatuto de duty-free. Eles são mostrados sob o cabeçalho Especial na Coluna 1 do calendário tarifário.
Você pode tomar as três diferentes taxas como Mais Amados (1), Mais Odiados (2), e outros (geral).
A primeira coluna (geral) é referida como a “Nação Mais Favorecida”, e a China é considerada uma “Nação Mais Favorecida” pela maioria dos países. Você pode encontrar uma lista de todos os países sob sanções dos EUA, que são classificados como Mais Odiados.
Entre a China e alguns países, há preferências alfandegárias. É chamado de Certificado de Origem. Tais como
- certificado de origem formulário f para a China- Chile fta (Formulário F)
- forma para o Acordo de Livre Comércio entre o Governo da República Popular da China e o Governo da Nova Zelândia (Formulário N)
- certificado de origem China-Paquistão fta (Form P)
- certificado de origem acordo comercial asia-pacifico (Form B)
- certificado de origem tarifária preferencial da zona de livre comércioasean-china (Form E)
3.2 Cálculo de direitos
É fácil de imaginar: Os produtos que não são fabricados no seu país tendem a ter taxas alfandegárias mais baixas, por vezes tão baixas quanto 0%. Por outro lado, o oposto é frequentemente verdadeiro para produtos que são considerados parte de uma indústria importante no seu país, por vezes direitos punitivos ilimitados.
Por exemplo, você é um importador na UE. E você quer importar camisetas para mulheres ou meninas para vender localmente. Foi-lhe dito que o código hs é 6106900020.
Como você sabe, todos os estados membros da UE têm as mesmas taxas alfandegárias sobre produtos importados de países fora da UE. Um importador só paga direitos alfandegários uma vez, para produtos importados da China. Os direitos alfandegários não são adicionados aos produtos vendidos dentro da União Européia. Assim, seus clientes espanhóis e alemães não precisarão pagar taxas alfandegárias sobre produtos que já entraram no território da UE.
Vá para http://www.hscode.org/ e digite em “T-shirt” e procure, ou apenas digite em “610690”. You can try both reverse searches to make sure the hs code is correct.
Go to http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp and fill in the “Goods code” and “Country of origin”, which is 610690 and China-CN. Then dig to the final 12%.
Below follows a list of common products and their respective duty rate to EU:
- Wristwatches: 4.5%
- Tablet PC: 0%
- Solar Panels: 0%
- Electric Bikes: 6%
- LED Bulb Lights: 4.7%
- Peanuts: 12.8%
Please note that there are other types of duties except for the regular one.
For example, if you are an importer in the United States, you are responsible for knowing your imported goods are subject to an ADD (Anti-Dumping Duties) or CVD (Counter-Veiling Duties) case. Se assim for, então a sua declaração aduaneira deve ser do tipo correspondente ao tipo de direitos de importação impostos.
algumas taxas de ADD ou CVD chegam a 100% do valor da mercadoria.
4. Impostos de importação
4.1 Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)
Um imposto sobre o valor acrescentado (IVA) é uma forma de imposto sobre o consumo. Da perspectiva do comprador, é um imposto sobre o preço de compra. Do ponto de vista do vendedor, é um imposto apenas sobre o valor adicionado a um produto, material ou serviço, do ponto de vista contabilístico, por esta fase da sua fabricação ou distribuição.
Na UE, por exemplo, diferentes estados membros têm diferentes taxas de IVA. No entanto, a taxa normal de IVA aplica-se à maioria dos produtos de consumo e industriais importados da China, que atualmente é de 20%. Clique aqui para encontrar as taxas de IVA em diferentes países da UE (Agosto, 2016).
Não há taxa de IVA para os importadores dos EUA.
Nota: o IVA adicionado nas importações, pode ser compensado com o IVA adicionado nas vendas.
4.2 Imposto sobre Bens e Serviços (GST)
GST aplica-se à maioria dos produtos importados para a Austrália, 10% na maioria das transacções de bens e serviços. O GST é cobrado sobre a maioria das transações no processo de produção, mas é reembolsado a todas as partes da cadeia de produção que não o consumidor final.
Como e quando você deve pagar essas taxas alfandegárias?
Isso depende de como seus produtos foram enviados.
1. Se enviado via serviço postal, como China Post/Hong Kong Post/EMS.
Você precisa pagar a transportadora postal e/ou ir ao seu correio local para pagar qualquer taxa alfandegária e taxas de processamento devidas quando o seu pacote chegar à estação dos correios.
2. Se enviado via serviço de courier, como DHL/UPS/TNT/FedEx.
O courier de entrega irá cobrar a taxa que eles pagaram em seu nome ou exigir o pagamento na entrega.
3. Se enviado via serviço de frete, como frete aéreo ou marítimo.
3.1 Se não tiver sido feito nenhum arranjo para encaminhar a mercadoria até a sua porta, você precisará desalfandegá-la você mesmo, neste caso você pagará as taxas diretamente no porto ou aeroporto onde sua mercadoria chegou. Alternativamente, você precisará providenciar um despachante para desembaraçar suas mercadorias. If you hire a broker, they will bill you for their services and any duty they paid on your behalf.
3.2 If arrangements were made to forward your goods to you, you will be billed for any duty owed, and for the services of the broker who cleared them from the entry.
Useful Links
Here’s a useful link checking worldwide VAT, GST and Sales Tax for easy calculation of landed cost. Besides, some authority government links listed below.
- Australia
- Canada
- EU
- India
- Japan
- Malaysia
- New Zealand
- Norway
- Pakistan
- Sri Lanka
- South Korea
- Switzerland
- USA
While the government data is updated and authoritive, there are also 3rd party tools for easy math.
Taking Away
Shipping rates may be the #1 you can imagine apart from the cargo value when importing stuff from China. Mas há uma grande chance de outros custos envolvidos e estes devem ser bem compreendidos para garantir que você tenha uma visão clara sobre o que realmente pagou quando a mercadoria chegou ao seu armazém.
Geralmente, você pode calcular o custo total do pouso por dois meios. Um é fazer a sua pesquisa. O outro é procurar ajuda da Alfândega ou do seu transitário de carga. Você pode combinar os dois métodos para tornar seu trabalho mais eficiente.
Por vezes é difícil calcular os custos completos que podem ocorrer em um processo de importação real. Por isso, sugerimos que compre pequenas quantidades desde o início, LCL transporte marítimo para economia de custos ou entrega expressa por courier para agilidade. Quando você tiver todas as contas reais após a chegada de sua mercadoria, então compare com as estimativas que você usou. Tal encomenda experimental irá beneficiar-lhe muito.
Também, pode encomendar o nosso relatório de verificação de fornecedor antes de decidir dedicar tempo/money ao seu fornecedor. Diga-nos se podemos ajudá-lo de alguma forma.